国家林业局 湖北省林业厅

小鱼儿四肖一码期期准2020年部门预算公开

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2020-01-17     |     [      ]

     


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业生态保护修复的相关政策措施、专项规划并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责天然林、湿地生态保护修复工作,拟定湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟定全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟定自然保护区风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报。

(六)贯彻实施国有林场相关法律法规,拟定林业资源优化配置及木材利用政策措施,拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,指导良种选育推广,管理林木种苗生产经营,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。指导林业产业扶贫等相关工作。

(七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(八)监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

(九)负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究、技术推广、技术监督、林产品质量监督工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十一)职能转变。小鱼儿四肖一码期期准要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二)机构设置

1、林业局机关:小鱼儿四肖一码期期准机关内设10个职能科(室):办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、产业发展科、机关党委、老干科。

2、局属二级单位:局直属二级单位11个,其中行政单位1个(市森林公安局),财政全额补助事业单位10个(市林业调查规划设计院、市林科所、市林业技术推广中心、市木材检查总站、市林政稽查支队、市野生动物和森林植物保护站、市黄龙林场、市国有林场和林木种苗工作站、市牛头山林场、湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局)。

编号

单位

单位性质

1

小鱼儿四肖一码期期准机关

行政单位

2

十堰市森林公安局

行政单位

3

湖北牛头山国家森林公园管理局

公益一类事业单位

4

湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局

公益一类事业单位

5

十堰市野生动物和森林植物保护站

公益一类事业单位

6

十堰市林政管理稽查支队

公益一类事业单位

7

十堰市木材检查总站

公益一类事业单位

8

十堰市黄龙林场

公益一类事业单位

9

十堰市国有林场和林木种苗工作站

公益二类事业单位

10

十堰市林业调查规划设计院

公益二类事业单位

11

十堰市林业科学研究所

公益二类事业单位

12

十堰市林业技术推广中心

公益二类事业单位

第二部分 2020年部门预算表


部门收支总体情况表(一)

单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

5966.43

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

5966.43

外交


政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三、其他资金


教育   




科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

12.31



社会保险基金支出




卫生健康支出

157.92



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

5527.01



交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

269.19



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出

15.00



预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

5966.43

本年支出合计

5981.43

四、上年结转

15.00

结转下年


收入合计

5981.43

支出合计

5981.43


部门收入总体情况表(二)

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

5981.43

5966.43




15.00


经济建设科

5981.43

5966.43




15.00

03701

林业局

2813.82

2813.82





03702

林科所

378.63

378.63





03703

木材检查站

179.57

179.57





03704

种苗站

121.19

121.19





03705

野生动植物保护站

229.75

229.75





03706

林政管理稽查队

106.52

106.52





03707

黄龙林场

778.22

778.22





03708

牛头山森林公园(林场)

501.66

486.66




15.00

03709

林业调查规划设计院

231.89

231.89





03710

林业技术推广中心

85.48

85.48





03711

森林公安局

402.71

402.71





03712

湿地保护区管理局

151.99

151.99





部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

5981.43

3417.62

2563.81


208

社会保障和就业支出

12.31

12.31



20805

行政事业单位养老支出

12.31

12.31



2080501

行政单位离退休

12.31

12.31



210

卫生健康支出

157.92

157.92



21011

行政事业单位医疗

157.92

157.92



2101101

行政单位医疗

19.61

19.61



2101101

行政单位医疗

12.59

12.59



2101102

事业单位医疗

4.60

4.60



2101102

事业单位医疗

3.65

3.65



2101102

事业单位医疗

6.27

6.27



2101102

事业单位医疗

5.87

5.87



2101102

事业单位医疗

9.03

9.03



2101102

事业单位医疗

5.38

5.38



2101102

事业单位医疗

4.21

4.21



2101102

事业单位医疗

16.77

16.77



2101102

事业单位医疗

31.38

31.38



2101102

事业单位医疗

4.63

4.63



2101103

公务员医疗补助

25.96

25.96



2101103

公务员医疗补助

7.97

7.97



213

农林水支出

5527.01

2978.20

2548.81


21302

林业和草原

5527.01

2978.20

2548.81


2130201

行政运行(林业)

346.62

346.62



2130201

行政运行(林业)

626.79

626.79



2130204

事业机构

152.12

152.12



2130204

事业机构

379.49

379.49



2130204

事业机构

73.69

73.69



2130204

事业机构

657.00

657.00



2130204

事业机构

98.79

98.79



2130204

事业机构

128.54

128.54



2130204

事业机构

188.22

188.22



2130204

事业机构

106.33

106.33



2130204

事业机构

91.11

91.11



2130204

事业机构

129.50

129.50



2130205

森林资源培育

17.00


17.00


2130206

技术推广与转化

223.00


223.00


2130207

森林资源管理

16.00


16.00


2130207

森林资源管理

2066.00


2066.00


2130211

动植物保护

100.00


100.00


2130212

湿地保护

4.50


4.50


2130213

执法与监督

1.80


1.80


2130213

执法与监督

7.20


7.20


2130213

执法与监督

12.60


12.60


2130299

其他林业和草原支出

53.00


53.00


2130299

其他林业和草原支出

19.85


19.85


2130299

其他林业和草原支出

4.63


4.63


2130299

其他林业和草原支出

14.51


14.51


2130299

其他林业和草原支出

8.72


8.72


221

住房保障支出

269.19

269.19



22102

住房改革支出

269.19

269.19



2210201

住房公积金

10.33

10.33



2210201

住房公积金

13.98

13.98



2210201

住房公积金

20.13

20.13



2210201

住房公积金

69.99

69.99



2210201

住房公积金

13.08

13.08



2210201

住房公积金

12.03

12.03



2210201

住房公积金

8.14

8.14



2210201

住房公积金

37.40

37.40



2210201

住房公积金

22.93

22.93



2210201

住房公积金

10.26

10.26



2210201

住房公积金

9.40

9.40



2210201

住房公积金

41.52

41.52



224

灾害防治及应急管理支出

15.00


15.00


22406

自然灾害防治

15.00


15.00


2240601

地质灾害防治

15.00


15.00



财政拨款收支总体情况表(四)

单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

5966.43

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

5966.43

外交




国防




公共安全




教育   




科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

12.31



社会保险基金支出




卫生健康支出

157.92



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

5527.01



交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

269.19



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计

5966.43

支出合计

5966.43


一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

5966.43

3417.62

2548.81


208

社会保障和就业支出

12.31

12.31



20805

行政事业单位养老支出

12.31

12.31



2080501

行政单位离退休

12.31

12.31



210

卫生健康支出

157.92

157.92



21011

行政事业单位医疗

157.92

157.92



2101101

行政单位医疗

12.59

12.59



2101101

行政单位医疗

19.61

19.61



2101102

事业单位医疗

3.65

3.65



2101102

事业单位医疗

9.03

9.03



2101102

事业单位医疗

16.77

16.77



2101102

事业单位医疗

4.21

4.21



2101102

事业单位医疗

5.38

5.38



2101102

事业单位医疗

5.87

5.87



2101102

事业单位医疗

31.38

31.38



2101102

事业单位医疗

4.60

4.60



2101102

事业单位医疗

4.63

4.63



2101102

事业单位医疗

6.27

6.27



2101103

公务员医疗补助

25.96

25.96



2101103

公务员医疗补助

7.97

7.97



213

农林水支出

5527.01

2978.20

2548.81


21302

林业和草原

5527.01

2978.20

2548.81


2130201

行政运行(林业)

626.79

626.79



2130201

行政运行(林业)

346.62

346.62



2130204

事业机构

73.69

73.69



2130204

事业机构

188.22

188.22



2130204

事业机构

98.79

98.79



2130204

事业机构

152.12

152.12



2130204

事业机构

128.54

128.54



2130204

事业机构

379.49

379.49



2130204

事业机构

129.50

129.50



2130204

事业机构

106.33

106.33



2130204

事业机构

657.00

657.00



2130204

事业机构

91.11

91.11



2130205

森林资源培育

17.00


17.00


2130206

技术推广与转化

223.00


223.00


2130207

森林资源管理

2066.00


2066.00


2130207

森林资源管理

16.00


16.00


2130211

动植物保护

100.00


100.00


2130212

湿地保护

4.50


4.50


2130213

执法与监督

1.80


1.80


2130213

执法与监督

7.20


7.20


2130213

执法与监督

12.60


12.60


2130299

其他林业和草原支出

4.63


4.63


2130299

其他林业和草原支出

53.00


53.00


2130299

其他林业和草原支出

19.85


19.85


2130299

其他林业和草原支出

14.51


14.51


2130299

其他林业和草原支出

8.72


8.72


221

住房保障支出

269.19

269.19



22102

住房改革支出

269.19

269.19



2210201

住房公积金

10.26

10.26



2210201

住房公积金

12.03

12.03



2210201

住房公积金

20.13

20.13



2210201

住房公积金

10.33

10.33



2210201

住房公积金

8.14

8.14



2210201

住房公积金

37.40

37.40



2210201

住房公积金

69.99

69.99



2210201

住房公积金

9.40

9.40



2210201

住房公积金

41.52

41.52



2210201

住房公积金

13.08

13.08



2210201

住房公积金

22.93

22.93



2210201

住房公积金

13.98

13.98




一般公共预算基本支出情况表(六)

单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

3417.62

3091.90

325.72

301

工资福利支出

3075.07

3075.07


30105

奖励性补贴补助

740.80

740.80


30113

住房公积金

269.19

269.19


30109

基本养老保险费

312.96

312.96


30110

事业单位失业保险费

8.04

8.04


30101

基本工资

861.90

861.90


30102

津贴补贴

573.53

573.53


30115

公务员医疗定额补助

8.21

8.21


30116

奖励绩效(百分之三十)

96.89

96.89


30112

公务员医疗补助

25.72

25.72


30111

基本医疗保险

123.99

123.99


30103

奖金

17.57

17.57


30199

其他工资福利支出

36.27

36.27


302

商品和服务支出

325.72


325.72

30217

公务接待费

23.51


23.51

30206

电费

15.40


15.40

30226

劳务费

8.37


8.37

30299

其他商品和服务支出

1.09


1.09

30239

公务交通补贴

43.48


43.48

30235

公车租赁费

3.50


3.50

30202

印刷费

10.31


10.31

30231

公务用车运行维护费

25.03


25.03

30215

会议费

7.31


7.31

30213

维修(护)费

20.16


20.16

30228

工会经费

31.00


31.00

30229

福利费

28.35


28.35

30216

培训费

11.42


11.42

30207

邮电费

11.73


11.73

30220

离休费

0.20


0.20

30211

差旅费

11.47


11.47

30201

办公费

35.24


35.24

30221

退休费

3.31


3.31

30209

物业管理费

25.37


25.37

30205

水费

9.05


9.05

30208

取暖费

0.42


0.42

303

对个人和家庭的补助

16.83

16.83


30301

离休费

12.31

12.31


30305

生活补助(遗属)

4.52

4.52



一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

单位:万元

项目

预算数

合计

48.54

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

23.51

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费

25.03

公务用车购置费


政府性基金预算支出情况表(八)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

项目绩效目标公开表(九)

目名称

森林防火及资源培育

监测管护

项目金额(万元)

17.00

项目简介

为贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;保护天然林不被破坏,并使其资源得以发展,生态环境得到改善,保护生物多样性;加大森林资源保护力度,大力开展营造林建设;加强多资源综合开发利用,调整和优化林区经济结构,促进社会、经济的可持续发展,特设立“森林防火及资源培育监测管护”专项资金。通过项目的实施,不断强化我市森林资源管护力度,全面提升森林生态保障能力,积极推动全市生态文明建设,为把十堰打造成“叠翠武当、林拥水都、绿满车城”的宜居之城做出重要保证。

项目绩效目标

调整森林资源经营方向,促进天然林资源的保护、培育和发展,维护和改善生态环境;加大森林资源保护力度,做好森林防火督导工作,大力开展营造林建设;加强多资源综合开发利用,调整和优化林区经济结构;督导完成公益林建设任务、完成全年义务植树造林任务、督导完成长防林工程造林任务、封山育林任务,并组织核查验收;指导森林旅游发展、林业产业发展;继续开展林业政策宣传活动,通过报刊、电视等媒体,宣传生态文明建设、林业法律法规、林业惠农政策,清明、春节、国庆等重大节假日期间森林防火安全、12.5法制宣传日、3.12植树节、野生动植物保护宣传、爱鸟周宣传等活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

督导完成长防林工程面积

5万亩以上

数量指标

全市公益林管护面积

1483.25万亩

数量指标

督导完成退耕还林面积

2.3万亩以上

数量指标

十堰电视台宣传次数

3次以上

数量指标

十堰日报宣传次数

3次以上

数量指标

全市森林蓄积量

8000万立方米以上

质量指标

全市森林覆盖率

64%以上

质量指标

宣传工作采购方式

符合政府采购要求

时效指标

宣传工作完成及时率

100%

时效指标

督导工作完成及时率

100%

成本指标

宣传、督导成本费用

控制在预算内

效益指标

经济效益

全市森林旅游年接待量

500万人次以上

社会效益

全市全年义务植树

600万株以上

满意度指标

社会公众满意度

90%以上

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入5981.43万元,与2019年部门预算收入相比,总收入增加2617.50万元,增长56.83%,主要增长原因是本年将中央和省级专款列入部门预算。2020年部门预算总支出5981.43万元,较上年总支出数增加了2617.50万元,增长56.83%,主要增长原因是增列了中央和省级专项支出等。

(一)部门收入总体情况

2020年部门预算总收入5981.43万元,其中财政拨款(补助)收入5966.43万元,上年结转15.00万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加2617.50万元,增长56.83%,其中财政拨款(补助)增加2152.50万元,增长56.44%,主要增长原因是本年将中央和省级专款列入部门预算;上年结转资金增加15.00万元,为牛头山国家森林公园滑坡应急处置补助资金结转2020年使用。

(二)部门支出总体情况

2020年部门预算总支出5981.43万元,较上年总支出数增加了2617.50万元,增长56.83%,主要增长原因是增列了中央和省级专项支出等。其中:社会保障和就业支出12.31万元,占总支出的0.21%;卫生健康支出157.92万元,占总支出的2.64%;农林水事务5527.01万元,占总支出的92.40%;住房保障支出269.19万元,占总支出的4.50%;灾害防治及应急管理支出15.00万元, 占总支出的0.25%。

二、财政拨款收支出总体情况

市直林业部门2020年度财政拨款收入预算总计5966.43万元,较去年的3813.93万元增加2152.50万元,增长56.44%。主要增长原因是增列了中央和省专项支出等。财政拨款支出预算5966.43万元, 较去年的3813.93万元增加2152.50万元,增长56.44%。主要增长原因是增列了中央和省专项支出等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5966.43万元,较去年的3813.93万元增加2152.50万元,增长56.44%。主要增长原因是增列了中央和省专项支出等。

1、一般公共预算基本支出情况

2020年度市直林业部门基本支出预算3417.62万元,比去年的3586.17万元减少168.55万元。其中工资福利支出3075.07万元,比去年的3192.95万元减少117.88万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出,减少的原因是人员在职转退休;商品服务支出325.72万元,比去年的380.57万元减少54.85万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出,减少的原因是公用经费压减;对个人和家庭的补助支出16.83万元,比去年的12.65万元增加4.18万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助,增加的主要是退离休人员增加而增加的离退休公用经费。

2、一般公共预算项目支出情况

2020年度市直林业部门项目支出2548.81万元,比去年的227.76万元增加2321.05万元,增加1019.08%,主要增长原因是本年将中央和省级专款列入部门预算。

项目支出的2548.81万元,为农林水支出(类)2548.81万元。

林业和草原(款)2548.81万元,其中:1、森林资源培育(项)17.00万元,主要用于全市森林防火及资源培育、监测、管护等;

2、技术推广与转化(项)223.00万元,主要用于林业科研试验示范基地项目;

3、森林资源管理(项)2082.00万元,主要用于林业重大有害生物防控经费、野生动植物执法及森林病虫害防治专项、森林植被恢复、生态效益补偿、自然保护区建设、储备林建设等;

4、动植物保护(项)100.00万元,主要用于2020-2021年生物多样性陈列馆建设项目;

5.湿地保护(项)4.50万元,主要用于湿地自然保护区科研监测经费;

6、执法与监督(项)21.60万元,主要用于木材运输检查专项、木材生产加工经营检查执法专项、森林公安执法办案工作经费等;

7、其他林业和草原支出(项)   100.71万元,主要用于国有林场改革成本、房屋出租税金、房屋维修维护、非税收入成本、牛头山公园日常管理及护林防火经费、林业调查规划设计费用成本等。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数48.54万元,较上年的55.22万元减少6.68万元,下降13.76%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0.00万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算23.51万元,较上年预算的26.64万元减少3.13万元,下降13.31%。预算2020年度公务接待不超过330批次,2100人次,主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查等公务接待。经费使用贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔20141号)规定。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算25.03万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费25.03万元,比去年的28.58万元减少3.55万元,减少3.55%,减少的主要原因是压减公务用车支出。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出, 包括燃料费、公务用车维护维修、过路过桥费、车辆保险等支出,用于保障日常公务、林业项目检验验收、林业执法监管等需要。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金收入、支出预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度市直林业部门机关运行经费预算127.89万元,其中:办公费9.62万元,印刷费5.60万元,水费2.00万元,电费5.86万元,邮电费5.20万元,物业管理费9.37万元,差旅费3.40万元,维修(护)费4.00万元,会议费2.36万元,培训费3.50万元,公务接待费8.08万元,劳务费2.00万元,工会经费8.05万元,福利费3.30万元,公务用车运行维护费11.77万元,公车租赁费3.50万元,公务交通补贴37.83万元,离休人员公用经费0.15万元,离休人员特需经费0.05万元,退休人员公用经费1.59万元,退休人员特需经费0.42万元,其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府采购预算情况

2020年市直林业系统无部门预算资金政府采购预算。

八、资产占用情况

1、车辆情况

截止20191231日,市直林业系统实有公务用车18辆其中:林业局机关3辆、林科所1辆、木材检查站1辆、国有林场和林木种苗工作站1辆、野生动植物保护站2辆、林政管理稽查队1辆、黄龙林场2辆、牛头山森林公园(林场)2辆、林业调查规划设计院1辆、森林公安局3辆、湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局1辆、

2、大型设备情况

截止20191231日,本部门无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。。


第四部分、专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指用于离退休人员的工资支出,以及提供管理服务工作的离退休支出。

(五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


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